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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********254001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 奔图 PD-T201碳粉 墨粉/碳粉 奔图(PANTUM) PD-T201 黑色墨粉(适用于PD-203T硒鼓) | 奔图/PantumPD-T201碳粉 | 支 | 2.00 | 62 | 124 |
2 | 人人印 CF410黑 粉盒 | 人人印CF410黑 | 支 | 2.00 | 220 | 440 |
3 | 美的 SAD35EA 美的 SAD35EA 电风扇 | 美的/MideaSAD35EA | 台 | 1.00 | 289 | 289 |
4 | 得力 11831 A4 150g背胶高光照片纸 50张/包 | 得力/deli11831 | 包 | 1.00 | 28 | 28 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李波
联系电话: 0431-****7509
传真: 0431-****7509
地址: 政府办公楼10楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: